中共广西壮族自治区委员会教育工作委员会-2018年部门决算公开

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索引号 AB-jytgxjyt-bmyjs--2019-1646 公开责任部门 广西教育厅
公开日期 2019-09-16 关键词
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内容概述

 

 

 

中共广西壮族自治区委员会教育工作委员会

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分:中共广西壮族自治区委员会教育工作委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中共广西壮族自治区委员会教育工作委员会2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中共广西壮族自治区委员会教育工作委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:中共广西壮族自治区委员会教育工作委员会概况

一、主要职能

配合有关方面加强高等学校领导班子思想政治建设等有关工作;规划、指导高等学校干部队伍建设工作;指导高等学校基层党组织建设和党员队伍建设;指导高等学校统一战线工作;负责高等学校党委办事机构和纪律检查机构设置的审核工作;指导民办高校的党建工作,负责选派民办高校党组织负责人;统筹规划和协调高校思想政治理论课教育教学工作;承担高等学校学生与教师的思想政治工作,精神文明建设以及辅导员队伍建设工作;指导高校宣传和理论学习工作;负责高校网络文化建设与管理工作;协调高校出版物的监督管理工作;指导高校共青团工作。

二、部门决算单位构成

我单位为二级预算单位,无下属二层单位,部门决算单位数1个。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:中共广西壮族自治区委员会教育工作委员会2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。(此部分另附表格,详见附件:自治区本级2018年度部门决算公开附表)

 

 

第三部分:中共广西壮族自治区委员会教育工作委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入160.24万元,其中本年收入154.75万元,较2017年度决算数232.67万元减少72.43万元,下降31.13%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入153.75万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数222.30万元减少68.55万元,下降30.84%,主要原因是因编制人数减少基本支出相应减少31.51万元,项目支出经费的减少2万元。

2.事业收入0万元。。

3.经营收入0万。

4.其他收入1万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元

6.上年结转和结余5.49万元,较2017年度决算数7.38万元减少1.89万元,下降25.61%,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出160.24万元,其中本年支出117.64万元,较2017年度决算数232.67万元减少72.43万元,下降31.13%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1.04万元,较2017年决算数3.74万元减少2.70万元,下降72.19%,主要原因为主管部门调整,该功能科目变更,经费为上年结转项目支出经费,主要用于高校工委宣传部为完成指导高校宣传和理论学习工作;负责高校网络文化建设与管理工作;协调高校出版物的监督管理工作;指导高校共青团等工作的支出。

2.教育(类)支出105.33万元:较2017年决算数增加188.53万元减少83.20万元,下降44.13%,主要用于高校工委为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及高校工委宣传部为完成指导高校宣传和理论学习工作;负责高校网络文化建设与管理工作;协调高校出版物的监督管理工作;指导高校共青团等工作的项目支出。下降原因为2017年一次性委托业务项目已完成,2018年没有此项开支.

3.社会保障和就业支出(类)1.69万元:较2017年决算数16.97万元减少15.28万元,下降90.04%,主要原因是教育工作委员会没有独立的社保账户,由教育厅统一管理,此项支出由教育厅当年预算垫付。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)0万元,较2017年决算数6.05万元减少6.05万元,下降100%,主要原因是教育工作委员会没有独立的社保账户,由教育厅统一管理,此项支出由教育厅当年预算垫付。

5.住房保障支出(类)9.57万元,较2017年决算数11.08万元减少1.51万元,下降13.63%,主要是按照国家统一规定,为我单位职工计缴的住房公积金。

6.结余分配0万元

7.年末结转和结余42.60万元,较2017年度决算数6.30增加36.30万元,增长576.19%,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

中共广西壮族自治区委员会教育工作委员会2018年度一般公共预算支出116.59万元,较2017年度决算数226.37万元减少109.78万元,下降48.50%。其中:基本支出110.92万元,项目支出5.67万元。

中共广西壮族自治区委员会教育工作委员会2018年度一般公共预算支出年初预算为153.75万元,支出决算为116.59万元,完成年初预算的75.83%。

1.教育支出(类)支出决算105.33万元,年初预算115.33万元,完成年初预算的91.33%,主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及宣传部为完成指导高校宣传和理论学习工作;负责高校网络文化建设与管理工作;协调高校出版物的监督管理工作;指导高校共青团等工作的项目支出。

2.社会保障和就业支出(类)支出决算1.69万元,年初预算22.47万元,完成年初预算的7.52%,主要用于教育工委按规定提取的改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、离退休干部春节慰问经费及离退休公用支出。行政在职职工的单位基本养老保险费用。

3.住房保障支出(类)支出决算9.57万元,年初预算9.57万元,完成年初预算100%,主要用于为按国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出110.92万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出86.60万元,完成年初预算的87.08%。主要原因是教育工作委员会在职人员与教育厅为“一套人马两块牌子”,无法较独立的完成业务拆分,部分经费由教育厅当年预算垫付。

(二)商品和服务支出22.52万元,完成年初预算的89.37%。主要原因是教育工作委员会在职人员与教育厅为“一套人马两块牌子”,无法较独立的完成业务拆分,部分经费由教育厅当年预算垫付。

(三)对个人和家庭补助支出0.11万元,完成年初预算的31.70%。主要原因是教育工作委员会在职人员与教育厅为“一套人马两块牌子”,无法较独立的完成业务拆分,部分经费由教育厅当年预算垫付。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

中共广西壮族自治区委员会教育工作委员会2018年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出22.52万元,比年初预算数减少2.68万元,降低10.63%。比2017年减少26.38万元,低53.95%。主要原因是2018委托业务费开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2017年我单位无超200万元的项目支出预算,因此未设立预算绩效管理目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)

 

中共广西壮族自治区委员会教育工作委员会-2018年决算公开报表


 

 

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