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广西壮族自治区教育厅(办公室)2021年度部门决算

2022-11-04 16:19     来源:广西壮族自治区教育厅
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第一部分:广西壮族自治区教育厅(办公室)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区教育厅(办公室)2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区教育厅(办公室)2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:广西壮族自治区教育厅(办公室)概况

一、主要职能

根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发《中共广西壮族自治区委员会教育工作委员会、广西壮族自治区教育厅职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(厅发〔2019〕27号)精神,自治区教育厅是自治区人民政府组成部门,自治区教育厅(自治区教育工委)共设置25个职能处(部、室),具体为:办公室(行政审批办公室)、政策法规处、发展规划处、人事处、财务处、基础教育处、职业教育与成人教育处、高等教育处、民族教育与教材处(民族双语教育管理办公室)、教师工作处、体育卫生与艺术教育处、科研管理处、高校学生处、学位管理与研究生教育处(自治区学位委员会办公室)、语言文字工作处(自治区语言文字工作委员会办公室)、对外合作与交流处、学校安全稳定工作处、基本建设处、教育信息化管理处、民办教育管理处、校外培训教育监管处、自治区人民政府教育督导委员会办公室、自治区党委教育工作领导小组办公室秘书处、机关党委、离退休人员工作处。自治区教育厅的主要职能包括:

(一)贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区党委关于教育工作的决策部署。拟订全区教育改革与发展的政策和规划,起草有关教育地方性法规草案,组织实施有关教育地方性法规。

(二)负责推进全区教育现代化的有关工作。负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门组织拟订各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校做好规划建设和教育教学改革,负责全区教育信息的统计、分析和发布。

(三)负责教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策,负责统计全区教育经费投入情况。指导做好广西在国(境)外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行工作。

(四)负责基础教育的改革与发展工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求,组织审定基础教育地方课程教材,审定中小学用书目录,全面实施素质教育。

(五)负责职业教育的改革与发展工作。组织拟订职业教育教学改革指导意见和办学标准,开展职业教育评估。指导各地和有关部门做好职业教育学校布局和专业结构调整等工作,指导职业教育教材建设和就业指导工作。

(六)负责高等教育改革与发展工作,做好深化全区高等学校管理体制机制和“放管服”改革。会同有关部门审核高等学校设置、更名、撤销与调整。拟订高等教育教学和继续教育指导性意见,开展高等教育评估工作。指导全区省部共建学校实施工作。

(七)负责少数民族教育工作。统筹协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

(八)负责全区教师工作,组织实施教师资格制度,指导教育系统人才队伍建设。

(九)负责指导高等学校开展自然科学、哲学社会科学研究工作。负责推进一流大学和一流学科建设。组织、指导高等学校参与国家创新体系建设,承担国家、自治区各类科技计划的实施工作。指导高等学校开展科技成果转化、产学研结合和科技创新平台的发展建设等工作。指导高等学校加强学风建设。

(十)负责各类高等学历教育、中等职业教育招生考试和学籍学历管理工作,组织拟订高等教育和中等职业教育招生计划并组织实施。指导高等学校做好学生工作。参与拟订普通高等学校毕业生就业政策,指导普通高等学校开展大学生就业创业工作。

(十一)负责全区学位管理和研究生教育工作,实施国家学位制度。

(十二)负责全区语言文字工作,拟订全区语言文字工作的政策和规划,指导语言文字规范化工作,监督检查语言文字的应用情况。指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

(十三)负责全区教育系统对外合作与交流工作。指导汉语国际推广工作。指导、协调来桂留学生管理等工作,统筹管理并指导与港澳台地区的教育合作与交流工作。协助管理教育系统来桂外籍教师、专家工作。

(十四)负责全区教育信息化工作。拟订全区教育系统信息化规划并协调组织实施。

(十五)负责全区民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理。完善民办教育管理的政策措施,依法制定全区民办教育发展的政策与规划,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

(十六)指导全区教育督导工作。受自治区人民政府委托,负责对设区市、县(市、区)人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查。依法组织实施对各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

(十七)完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

(十八)与其他部门的职责分工。高等学校毕业生就业管理的职责分工。毕业生离校前的就业指导和服务工作,由自治区教育厅负责。毕业生离校后的就业指导和服务工作,由自治区人力资源和社会保障厅负责。毕业生就业政策由自治区人力资源和社会保障厅牵头,会同自治区教育厅等部门拟订。

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区教育厅(办公室)为二级预算单位,无下属二层单位,部门决算单位数1个。


第二部分:广西壮族自治区教育厅(办公室)

2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:广西壮族自治区教育厅(办公室)2021年度部门决算公开表)


第三部分:广西壮族自治区教育厅(办公室)2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入9637.74万元,其中本年收入8779.38万元,较2020年度决算数增加1338.56万元,增长17.99%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入8581.35万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加1862.24万元,增长27.72%,主要原因:一是新增普通高中课程改革专项经费、教育工作专项、学校安全稳定工作项目及广西高校思想政治工作质量提升工程等项目经费;二是每两年举办一届东盟职教联展活动对相邻两年的支出变动有所影响;三是教育行政管理干部培训经费本级拨款增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加(减少)0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加(减少)0万元。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加(减少)0万元。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加(减少)0万元。

6.其他收入198.03万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:教育部高校思想政治工作经费;教育部思政司滚动调查工作经费;教育部基教司拨付乡村校园建设经费等,较2020年度决算数减少523.68万元,下降72.56%,减少的主要原因:2020年收入包括教育部历年拨入经费的余款由往来代管管理转为收入预算管理的部分经费。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加(减少)0万元。

8.上年结转和结余858.36万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少502.22万元,下降36.91%,主要原因: 加大使用非财政项目资金的力度,部分项目经费已在2021年使用,非财资金项目结余大幅减少。

(二)本部门2021年度总支出9637.74万元,其中本年支出9183.57万元, 较2020年度决算数增加1240.54万元,增长15.62%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0万元,与2020年决算数一致,主要原因是2021年无一般公共服务支出项目拨款。

2.教育支出(类)8185.86万元,占支出84.94%,是自治区教育厅决算支出的主要构成部分,较2020年决算数增加1176.97万元,增长16.79%。主要用于教育厅机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及为完成教育工作任务、保障教育事业发展而发生的项目支出。增加的主要原因:一是新增普通高中课程改革专项经费、东盟职教联展、教育工作专项、学校安全稳定工作项目及广西高校思想政治工作质量提升工程等项目经费;二是是教育行政管理干部培训经费本级拨款增加;三是正常人员调入,年中财政追加增人增资经费。

3.社会保障和就业支出(类)662.95万元,占支出6.88%,较2020年决算数增加18.12万元,增长2.81%,此类支出反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、归口管理的行政单位离退休等支出。增加的主要原因:一是在职在编人员增加,以其为基数计算的养老保险、职业年金等相应增加;二是追加死亡抚恤金支出。

4.卫生健康支出(类)125.83万元,占支出1.31%,较2020年决算数增加15.49万元,增长14.04%,此类支出反映的是行政事业单位缴纳基本医疗保险费用,增加的主要原因是在职在编人员增加,以其为基数计算的医疗保险相应增加。 

5.住房保障支出(类)208.93万元,占支出2.17%,较2020年决算数增加29.96万元,增长16.74%,此类支出主要用于在职人员住房公积金,增加的主要原因是在职在编人员增加,以其为基数计算的住房公积金相应增加。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加(减少)0万元。

7.年末结转和结余454.17万元,占支出4.71%,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少404.19万元,下降47.09%,主要原因是2021年支出预算执行进度提高,结转结余数下降。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区教育厅(办公室)2021年度一般公共预算财政拨款支出8581.35万元,较2020年决算数增加1195.15万元,增长16.18%。增加的主要原因:一是新增普通高中课程改革专项经费、教育工作专项、学校安全稳定工作项目及广西高校思想政治工作质量提升工程等项目经费;二是每两年举办一届东盟职教联展活动对相邻两年的支出变动有所影响;三是教育行政管理干部培训经费本级拨款增加。其中:基本支出3056.08万元,项目支出5525.27万元。

广西壮族自治区教育厅(办公室)2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7969.39万元,支出决算8581.35万元,完成年初预算的107.68%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)教育支出(类)年初预算为7069.86万元,支出决算为7583.65万元,完成年初预算的107.27%,主要用于教育厅机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及为完成教育工作任务、保障教育事业发展而发生的项目支出。

1. 教育管理事务(款)。

行政运行(项):年初预算为2000.2万元,支出决算为2453.03万元,完成年初预算的122.64%。决算数大于预算数的主要原因是正常人员调入,年中财政追加厅机关统发工资经费,决算支出相应增加。

一般行政管理事务(项):年初预算为3210.86万元,支出决算为3683.4万元,完成年初预算的114.72%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加教育工作专项经费、机关运转维持专项经费--专项设备购置及维修费、教育综合改革专题研讨班等经费,决算支出相应增加。

其他教育管理事务支出(项):年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

2.普通教育。

高等教育支出(项):年初预算为143.8万元,支出决算为145.84万元,完成年初预算的101.42%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加离休生活补助经费。

其他普通教育支出(项):年初预算为1035万元,支出决算为691.70万元,完成年初预算的66.83%,主要原因:一是留学信息管理系统开发无法在2021年完成,2022年上半年才能完成验收并支付尾款;二是广西普通高中学生综合素质评价服务为跨年度项目,2021年已支付第一期费用,第二期费用在2022年支付。

3. 职业教育(款)。

高等职业教育(项):年初预算为650万元,支出决算为579.67万元,完成年初预算的89.18%,主要原因是东盟职业教育联展暨论坛项目受疫情影响,缩小了展会规模,调减资金70万元。

(三)社会保障和就业支出(类):年初预算万574.27元,支出决算为662.95万元,完成年初预算的115.44%,主要反映教育厅厅机关管理离退休人员的支出、在职人员基本养老保险缴费职业年金支出、已故人员死亡抚恤等支出内容。

1. 行政事业单位养老支出(款)。

行政单位离退休(项):年初预算为171.88万元,支出决算为181.80万元,完成年初预算的105.77%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员生活补助等经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算为268.26万元,支出决算为273万元,完成年初预算的101.77%。决算数大于预算数主要是在职在编人员增加,以其为基数计算的养老保险等相应增加。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):年初预算为134.13万元,支出决算为136.69万元, 完成年初预算的101.91%。决算数大于预算数主要是在职在编人员增加,以其为基数计算的职业年金等相应增加。

2.抚恤(款)。

死亡抚恤(项):年初未申请财政拨款预算,支出决算为71.46万元。主要是追加2021年教育厅已故职工死亡抚恤金形成决算支出。

(四)卫生健康支出(类):年初预算为124.07万元,支出决算为125.83万元,完成年初预算101.42%,均为行政事业单位医疗(款)支出,反映单位在职人员基本医疗保险金支出。

行政单位医疗(项):年初预算为124.07万元,支出决算为125.83万元,完成年初预算101.42%,决算数大于预算数主要是在职在编人员增加,以其为基数计算的医疗保险等相应增加。

(五)住房保障支出(类):年初预算为201.19万元,支出决算为208.93万元,完成年初预算103.85%,均为住房改革支出(款),反映教育厅厅机关执行国家住房改革政策发生的公积金等方面的支出。

住房公积金(项):年初预算为201.19万元,支出决算为208.93万元,完成年初预算103.85%,决算数大于预算数主要是在职在编人员增加,以其为基数计算的住房公积金等相应增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3056.08万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出年初预算2175.07万元,支出决算2274.47万元,完成年初预算的104.57%。主要是年中财政追加增人增资经费,决算支出相应增加。

(二)商品和服务支出年初预算484.38万元, 支出决算486.66万元,完成年初预算的100.47%,决算数大于预算数的主要原因是正常人员调入,年中财政追加伙食补助等经费,决算支出相应增加。

(三)对个人和家庭补助支出年初预算240.28万元,支出决算294.95万元,完成年初预算122.75%。主要是年中财政追加增人增资经费和抚恤金,决算支出相应增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区教育厅(办公室)2021年度政府性基金支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区教育厅(办公室)2021年度国有资本经营0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算168.24万元,支出决算31.04万元,完成年初预算的18.45%,比上年减少15.12万元,下降32.76%,主要原因是2021年申请退回因公出国(境)费130万元,且未安排公务用车购置支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算29.67万元;公务接待费支出决算1.37万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费年初预算为130万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是:2021年受疫情影响,取消了非必要的因公出访计划,申请退回因公出国(境)经费130万元。

(二)公务用车购置及运行费年初预算30.25万元,支出决算29.67万元,完成年初预算98.12%。其中:

公务用车购置支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,比上年下降100%。主要是2021年未安排公务用车购置支出。

公务用车运行费支出年初预算为30.25万元,决算为29.67万元,完成年初预算的98.12%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2021年,广西壮族自治区教育厅(办公室)开支财政拨款的公务用车保有量为8辆,全年运行费支出29.67万元,平均每辆3.71万元。                                        

(三)公务接待费支出年初预算7.99万元,支出决算1.37万元,完成年初预算的17.15%,原因是受疫情影响,部分接待安排取消。其中:国内公务接待批次14次,99人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。公务接待费主要是安排接待教育部及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展各类教育业务活动需要开支的公务接待费用,包括接待发生的住宿费和工作餐费等支出。

2021年,一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算较2020年支出决算减少15.12万元,下降32.76%,主要原因是2021年未安排公务用车购置支出。其中:因公出国(境)费与上年一致,都是0万元;公务用车购置费减少17.28万元,公务用车运行维护费增加2.46万元,增长9.04%;公务接待费减少0.3万元,下降17.96%。

2021年,一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比预算数减少,主要原因一是2021年申请退回因公出国(境)费130万元;二中我厅认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,采取各种有效措施,严格控制了“三公”经费的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出486.66万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加2.28万元,增长0.47%。比2020年决算数增加40.37 万元,增长9.05 %。主要原因是:一是根据工作实际需要,差旅费、会议费、其他交通费等支出增加;二是物价上涨及人力资源成本上涨的原因,导致劳务费等支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2021年我厅政府采购支出总额2781.60万元,其中:政府采购货物支出395.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2386.01万元。授予中小企业合同金额523.3万元,占政府采购支出总额的18.81%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额21.96%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的18.15%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车3辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我厅组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目共9个,占一般公共预算项目支出总额的86.70%。无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出。

组织对“现代职业教育发展专项(东盟职业教育联展暨论坛)”“现代职业教育发展专项(职业教育宣传)”等9个项目进行绩效评价,从评价情况来看,项目支出绩效指标设置比较合理,符合全面预算绩效管理要求,体现单位主要职能,符合单位实际,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,较好完成年度绩效目标,产生良好社会经济效益,达到了预期效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

广西壮族自治区教育厅(办公室)2021年度在部门决算中反映 “现代职业教育发展专项(东盟职业教育联展暨论坛)”“现代职业教育发展专项(职业教育宣传)”2个项目的绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,我厅现代职业教育发展专项(东盟职业教育联展暨论坛)项目自评得分为98.9分。发现的主要问题及原因:2021年,线上报名系统为首次使用,部分功能不完善,造成审核环节偏慢和重复工作。下一步改进措施:下一步改进措施:修正完善线上报名系统,充分测试后再正式使用。

现代职业教育发展专项(职业教育宣传)项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:一是因疫情原因存在部分期节目启动时间与院校防疫工作冲突,开展较晚,项目实施前松后紧的问题;二是部分职教院校的专业(主要是实训专业器材的配合,如动物医学专业)进行调整,在制定宣传内容时与设想宣传的内容有着一定的差距。下一步改进措施:进一步突破职业教育的宣传面,紧跟全国职业教育发展方向和内容,结合广西职业教育发展要求,研究职业教育工作重点,形成全媒体宣传平台,聚力宣传重点,展开宣传平台与受众面,全面提升社会对于职业教育的认可度与美誉度。

(项目绩效自评表详见附件:2021年度广西壮族自治区教育厅(办公室)一般公共预算项目绩效自评表)


第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.广西壮族自治区教育厅(办公室)2021年部门决算公开表

2.广西壮族自治区教育厅(办公室)2021年一般公共预算项目绩效自评表


关联文件: