目 录
第一部分:中共广西壮族自治区委员会教育工作委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:中共广西壮族自治区委员会教育工作委员会2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:中共广西壮族自治区委员会教育工作委员会2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:中共广西壮族自治区委员会教育工作委员会概况
一、主要职能
根据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发<中共广西壮族自治区高等学校工作委员会 广西壮族自治区教育厅主要职责内设机构及人员编制>的通知》(厅发〔2016〕13号)精神,中共广西壮族自治区委员会教育工作委员会是中共广西壮族自治区委员会的派出机构,与自治区教育厅合署办公,实行一个机构,两块牌子。机构设置:自治区党委教育工委组织部、自治区党委教育工委宣传部、自治区党委教育工委统战部。
其主要职能:
负责指导全区教育系统党的建设、理论宣传、统一战线和高校共青团工作。负责统筹指导全区教育系统党的建设工作。拟订全区教育系统党的建设规划并指导实施。负责指导高等学校干部队伍建设、基层党组织建设。配合有关部门做好高等学校领导班子建设工作,按管理权限选派民办高等学校党组织负责人(政府派驻民办高校督导专员)。指导全区各级各类学校的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。负责指导全区教育系统贯彻落实党的统战工作方针政策。指导全区各级各类学校做好民族宗教工作。
二、部门决算单位构成
我单位为二级预算单位,无下属二层单位,部门决算单位数1个。
第二部分:中共广西壮族自治区委员会教育工作委员会2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
(此部分另附表格,详见附件:中共广西壮族自治区委员会教育工作委员会2021年度部门决算公开附表)
第三部分:中共广西壮族自治区委员会教育工作委员会2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2021年度总收入210.39万元,其中本年收入210.39万元,较2020年度决算数减少50.51万元,下降19.36%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入210.39万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少50.51万元,下降19.36%,减少的主要原因是2021年未安排教育工委专项业务项目经费。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加(减少)0万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加(减少)0万元。
4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加(减少)0万元。
5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加(减少)0万元。
6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加(减少)0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加(减少)0万元。
8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加(减少)0万元。
(二)本单位2021年度总支出210.39万元,其中本年支出210.39万元, 较2020年度决算数减少50.51万元,下降19.36%。支出具体情况如下:
1. 教育支出(类)152.65万元,占支出72.56%。主要用于教育工委为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2020年度决算数减少60.75万元,下降28.47%,下降的主要原因::一是“两新”组织党建工作组织员2人离职,“两新”经费支出减少;二是2021年未安排教育工委专项业务项目经费。
2.社会保障和就业支出(类)35.16万元,占支出16.71%,此类支出反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、归口管理的行政单位离退休等支出。较2020年决算数增加6.11万元,增长21.03%,主要原因正常工资晋升以其为基数计算的养老保险、职业年金等相应增加。
3.卫生健康支出(类)8.61万元,占支出4.09%,此类支出反映的是行政事业单位缴纳基本医疗保险费用。较2020年决算数增加1.81万元,增长26.62%,主要原因是正常工资晋升以其为基数计算的医疗保险等相应增加。
4.住房保障支出(类)13.97万元,占支出6.64%,此类支出主要用于在职人员住房公积金。较2020年决算数增长2.32万元,增长19.91%,主要原因是正常工资晋升以其为基数计算的住房公积金等相应增加。
5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数无变化。
6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年决算数无变化。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中共广西壮族自治区委员会教育工作委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出210.39万元,较2020年度决算数减少50.51万元,下降19.36%。其中:基本支出209.55万元,项目支出0.84万元。减少的主要原因:一是“两新”组织党建工作组织员2人离职;二是2021年未安排教育工委专项业务项目经费。
中共广西壮族自治区委员会教育工作委员会2021年度一般公共预算支出年初预算为224.97万元,支出决算为210.39万元,完成年初预算的93.52%。
(一)教育支出(类)年初预算为168.07万元,支出决算为152.65万元,完成年初预算的90.83%。主要反映教育管理事务支出(款),主要是单位的日常运行支出以及为完成工作目标的项目支出等。其中:
1.行政运行(项):年初预算168.07万元,支出决算152.65万元,完成年初预算的90.83%。决算数小于预算数原因是“两新”组织党建工作组织员2人离职,支出减少。
2.一般行政管理事务(项):年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。主要原因是2021年未安排教育工委专项业务项目经费。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为34.32万元,支出决算为35.16万元,完成年初预算的102.45%。主要反映行政事业单位养老支出(款),主要是单位的离退休经费及管理离退休人员的支出、在职人员基本养老保险缴费支出、已故人员死亡抚恤等支出内容。其中:
1.行政单位离退休(项):年初预算为6.39万元,支出决算为7.23万元,完成年初预算的113.15%。主要是离退休干部春节慰问标准提高,追加离退休春节慰问经费。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算为18.62万元,支出决算为18.62万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
3.机关事业单位职业年金缴费支出(项):年初预算为9.31万元,支出决算为9.31万元, 完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
(三)卫生健康支出(类)年初预算为8.61万元,支出决算为 8.61万元,完成年初预算的100%。反映行政事业单位医疗(款),主要是单位医疗卫生支出。支出均为行政单位医疗(项)支出,决算数与预算数持平。
(四)住房保障支出(类)年初预算为13.97万元,支出决算为13.97万元,完成年初预算的100%。主要反映住房改革支出(款),主要是按照国家统一规定,为我单位职工计缴的住房公积金,支出均为住房公积金(项)支出,决算数与预算数持平。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出209.55万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出年初预算185.02万元,支出决算175.86万元。完成年初预算的95.05%,预决算差异的主要原因是“两新”组织党建工作组织员2人离职,其他工资福利支出减少。
(二)商品和服务支出年初预算26.79万元,支出决算25.54万元。完成年初预算的95.33%,预决算差异的主要原因是落实过紧日子要求压减部分支出。
(三)对个人和家庭补助支出年初预算13.16万元,支出决算8.16万元,完成年初预算的62.01%,预决算差异的主要原因是其他对个人和家庭的补助支出减少。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
中共广西壮族自治区委员会教育工作委员会2021年度政府性基金支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
中共广西壮族自治区委员会教育工作委员会2021年度国有资本经营支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.40万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,与上年一致。“三公”经费未发生支出的原因是本单位认真贯彻落实厉行节约的要求,规范“三公”经费的管理及严控“三公”经费的支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费年初预算0万元,支出决算0万元,与上年一致。
(二)公务用车购置及运行费年初预算0万元,支出决算0万元,与上年一致。其中:
1.公务用车购置支出年初预算0万元,支出决算0万元,与上年一致。
2.公务用车运行支出年初预算0万元,支出决算0万元,与上年一致。
(三)公务接待费年初预算0.40万元,支出决算0万元。与上年一致。原因是受疫情影响,未安排公务接待。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本单位2021年度机关运行经费支出25.54万元,比年初预算数减少1.25万元,下降4.67%,主要原因是落实过紧日子要求压减部分支出;比2020年增加1.42万元,增长5.89%。主要原因是根据工作实际需要增加了办公费用。
(二)政府采购支出情况说明。
本单位2021年无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
2021年本单位无超200万元的项目支出预算,因此未设立预算绩效管理目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
2021年本单位无超200万元的项目支出预算,因此未开展预算绩效管理工作。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:中共广西壮族自治区委员会教育工作委员会2021年部门决算公开表
关联文件: