目 录
第一部分:广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心概况
一、单位主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制情况
第二部分:广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
二、单位预算收入总体情况说明
三、单位预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2025年单位预算公开报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
第一部分:广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心概况
一、单位主要职能
为广西高校毕业生提供就业指导服务。
二、机构设置情况
按自治区机构编制委员会《关于自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕115号)规定设立,广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心为正处级事业单位。1992年经自治区政府办公厅同意,成立广西壮族自治区高等学校毕业生就业指导中心,与广西壮族自治区高等学校毕业生分配办公室实行一套人员、两块牌子,归口自治区教育厅领导。1996年经自治区编制委员会同意,广西壮族自治区高等学校毕业生分配办公室增挂“广西壮族自治区高等学校毕业生就业指导中心”牌子。根据《自治区党委编办关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编〔2019〕115号),2019年8月经自治区党委编办研究并报自治区党委编委同意,广西壮族自治区高等学校毕业生分配办公室(广西壮族自治区高等学校毕业生就业指导中心)更名为广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心,属于正处级全额拨款的公益一类事业单位。
三、人员构成及编制情况
根据《自治区党委编办关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编〔2019〕115号)规定,广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心事业编制8人,实有在职人员7人,国家对事业单位工作人员实行分级分类管理。
第二部分:广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位2025年总收入223.68万元,总支出223.68万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),总收入较上年减少116.58万元,下降34.26%,总支出较上年减少116.58万元,下降34.26%,收支下降的主要原因是单位根据业务实际情况调减相关业务经费。总收入包括:一般公共预算拨款。总支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位2025年总收入预算223.68万元,较上年减少116.58万元,下降34.26%。单位收入包括:
一般公共预算拨款收入223.68万元,较上年减少116.58万元,下降34.26%,下降的主要原因是单位根据业务实际情况调减相关业务经费。
政府性基金预算收入0万元,与上年持平。
国有资本经营预算收入0万元,与上年持平。
财政专户管理的资金收入0万元,与上年持平。
单位资金收入0万元,与上年持平。
上年结转结余0万元,与上年持平。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位2025年总支出预算223.68万元,较上年减少116.58万元,下降34.26%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
1.205教育支出类科目支出193.97万元,占本年支出预算86.72%,较上年减少110.85万元,下降36.37%。
2.208社会保障和就业支出类科目支出16.43万元,占本年支出预算7.35%,较上年减少3.17万元,下降16.17%。
3.210卫生健康支出类科目支出5.07万元,占本年支出预算2.27%,较上年减少0.97万元,下降16.06%。
4.221住房保障支出类科目支出8.21万元,占本年支出预算3.67%,较上年减少1.59万元,下降16.22%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算115.68万元,占本年支出预算51.72%,较上年减少18.58万元,下降13.84%。其中:
人员经费预算104.15万元,占基本支出预算90.03%,较上年减少19.11万元,下降15.50%。其中:工资福利支出预算100.73万元,占基本支出预算87.08%,较上年减少18.45万元,下降15.48%,下降的主要原因是绩效工资总量减少;对个人和家庭的补助支出预算3.42万元,占基本支出预算2.96%,较上年减少0.66万元,下降16.18%,下降的主要原因是绩效工资总量减少。
公用经费预算11.53万元,占基本支出预算9.97%,较上年增加0.54万元,增长4.91%。
2.项目支出预算。
项目支出预算108万元,占本年支出预算48.28%,较上年减少98万元,下降47.57%,下降的主要原因是单位根据业务实际情况调减相关业务经费。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算拨款中安排的“三公”经费预算0.08万元,与上年持平。具体如下:
(一)因公出国(境)经费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(三)公务接待费2025年预算安排0.08万元,与上年持平。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位2025年事业单位相关运行经费预算11.53万元,全部是基本支出预算,较上年增加0.54万元,增长4.91%,增长的主要原因是增加新进人员的食堂运转经费,故公用经费增加,则事业单位相关运行经费同步增加。事业单位相关运行经费主要用于保证日常运转发生的基本支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、维修(护)费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额108万元,较上年减少43.30万元,下降28.62%,下降的主要原因是印刷费用减少。其中:政府集中采购预算0万元,占政府采购预算0%,较上年减少2.30万元,下降100%;分散采购预算108万元,占政府采购预算100%,较上年减少41万元,下降27.52%,下降的主要原因是印刷费用减少。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购0万元,占政府采购预算0%;工程类采购0万元,占政府采购预算0%;服务类采购108万元,占政府采购预算100%。
九、国有资产占用情况说明
我单位2024年末资产账面原值395.85万元,其中:房屋及构筑物308.41万元,通用设备4.07万元,家具、用具、装具及动植物4.08万元,无形资产79.30万元。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目1个,预算资金108万元,绩效目标情况详见报表。
(二)重点项目预算绩效目标说明
项目名称 |
预算数 (单位:万元) |
绩效目标 |
高校毕业生就业指导专项 |
108 |
通过提供广西毕业生就业网运维、双选会信息咨询等服务,办好网上双选会,托管未就业毕业生档案、户口等一系列活动,促进供需对接,促进高校毕业生就业,保障毕业生在择业期间的合法权益,实现运用就业信息服务好我区就业指导工作。 |
第三部分:名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2025年单位预算公开报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
上述报表详见附件。
附件:广西壮族自治区高等学校毕业生就业创业指导中心2025年单位预算公开报表
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