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广西教育研究院2025年单位预算公开

2025-02-21 18:25     来源:广西壮族自治区教育厅
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第一部分:广西教育研究院概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分:广西教育研究院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西教育研究院2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)










第一部分:单位概况

一、单位主要职能

基本职能和主要工作目标:负责研究国际、国内各类教育事业先进的发展理论和实践;承担国家和省级重大科研项目,指导全区教育科研、教育评估工作,为各级政府及教育行政部门的科学决策提供依据,推动教育决策科学化民主化;制定并组织实施全区教育科学研究、教育评估规划;协助开展各类教育的教研教改实验,总结完善和推广先进教学经验和实验成果,负责教育综合改革实验区建设;收集整理和发布国内外教育的最新信息,开展与境内外教育科研机构的合作与交流;组织对学科教学的质量评估;根据中小学课程及教学改革需要,研究教育思想、课程与教学理论。研究制订课程实施目标、开发与建设课程资源、组织课程的实施、评价与管理等。承担着全区中小学教师的教材教法和课程标准的培训任务;承担广西教育科学规划领导小组办公室的日常管理工作。制定广西教育科学规划课题指南,组织推广。按照全国教育科学规划领导小组办公室的要求,负责组织全国课题的申报、管理、验收等。管理广西教育学会等学术团体,编辑、出版有关教育教学刊物。

二、机构设置情况

广西教育研究院属于全额拨款的公益一类事业单位。是指导全区教育教学研究工作的职能部门。其前身为广西教育科学研究所,于1981年7月9日经自治区编制委员会批准建立,1983年12月19日正式成立。2016年5月19日经自治区机构编制委员会同意,更名为广西教育研究院,下设办公室、基础教育研究所、职业教育研究所、高等教育研究所、教育人力资源研究所、教学研究与指导中心。

三、人员构成及编制情况

根据《自治区党委编办关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕115号)文件规定,广西教育研究院事业编制56名,实有在职人员47人,退休人员23人。


第二部分:广西教育研究院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1503.59万元,总支出1503.59万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少112.74万元,下降6.98%,总支出较上年减少112.74万元,下降6.98%。收支减少的主要原因是教育科学研究专项业务活动的需求减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1503.59万元,较上年减少112.74万元,下降6.98%,主要原因是教育科学研究专项业务活动的预算需求减少。单位收入主要包括:一般公共财政预算拨款、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上年结转结余。其中:

一般公共预算收入1501.59万元,较上年减少110.74万元,下降6.87%。下降的原因一是人员变动,引起人员经费变化;二是教育科学研究专项业务活动的预算收入减少。

政府性基金预算收入0万元,与上年持平。

国有资本经营预算收入0万元,与上年持平。

财政专户管理资金收入0万元,与上年持平。

单位资金收入0万元,与上年持平。

上年结转结余2.00万元,较上年减少2.00万元,下降50.00%,下降的原因是教育科学研究课题临近结题,经费支出需求减少。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1503.59万元,较上年减少112.74万元,下降6.98%,主要原因一是人员发生变动,人员经费支出减少;二是教育科学研究专项业务活动支出减少。单位支出主要包括:

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

205教育支出1216.65万元,占本年支出预算80.92%,较上年减少111.44万元,下降8.39%。下降的主要原因一是根据2025年预算编制要求,离退休费的支出功能分类科目由“205教育支出”调整为“208社会保障和就业支出”;二是教育科学研究专项业务活动的支出需求减少。

208社会保障和就业支出164.53万元,占本年支出预算10.94%,较上年增加5.13万元,增长3.22%。

210卫生健康支出46.70万元,占本年支出预算3.11%,较上年减少2.45万元,下降4.99%。

221住房保障支出75.72万元,占本年支出预算5.04%,较上年减少3.98万元,下降4.99%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1081.59万元,占本年支出预算71.93%,较上年减少47.84万元,下降4.24%。其中:

人员经费预算988.81万元,占基本支出预算91.42%,较上年减少49.45万元,下降4.76%。其中:工资福利支出预算921.18万元,占基本支出预算85.17%,较上年减少46.35万元,下降4.79%;对个人和家庭的补助预算67.63万元,占基本支出预算6.25%,较上年减少3.10万元,下降4.38%。下降的主要原因是人员变动,绩效工资总量变动,引起经费变化。

公用经费(商品和服务支出)预算92.78万元,占基本支出预算8.58%,较上年增加0.61万元,增长1.77%。增长的主要原因是人员变动,引起相应公用经费支出增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算422.00万元,占本年支出预算28.07%,较上年减少64.90万元,下降13.33%,下降的主要原因是拨付至高校的课题经费与活动经费有所增加,留用教研院的业务经费有所下降。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.55万元,与2024年预算持平。具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持平。

(三)公务接待费0.55万元,与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年事业单位运行经费财政拨款预算92.78万元,全部是基本支出预算。同比增加1.61万元,较上年增长1.77%。主要用于保证日常运转发生的基本支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水费、电费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算41.22万元,同比增加19.02万元,较上年增长85.68%。增长的原因是新进人员,办公设备采购的需求增加。政府集中采购预算41.22万元,占政府采购预算100%,同比增加19.20万元,增长85.68%;分散采购预算0.00万元,与去年持平。

货物采购2.00万元,占政府采购预算4.85%;工程采购0万元,占政府采购预算0%;服务采购39.22万元,占政府采购预算95.15%。

九、国有资产占用情况说明

我单位2024年末资产原值合计1540.39万元,其中:土地、房屋和构筑物1418.35万元,通用设备58.15万元,家具、用具、装具等16.89万元,无形资产47.00万元。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,共4个项目,预算资金422.00万元,绩效目标情况详见报表。

(二)重点项目预算绩效目标说明。


项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

教育科学研究

专项经费

281.00

1.通过组织开展教育重大项目研究,进一步为教育决策提供参考,出版了一系列教育科学研究相关书籍;2.通过开展各级各类教学研究与指导,进一步让教育教学质量,学校管理水平,教师教育教学能力同期相比有质与量的飞跃;


第三部分:名词解释

一、一般公共预算收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 


第四部分:广西教育研究院2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)

以上各表详见下载附件。


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