目 录
第一部分:广西壮族自治区教育质量监测中心概况
一、单位主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制情况
第二部分:广西壮族自治区教育质量监测中心2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
二、单位预算收入总体情况说明
三、单位预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区教育质量监测中心2025年单位预算公开报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
负责组织开展教育质量监测工作,参与制订教育质量监测标准及指标体系;研究开发教育质量监测工具,为各级开展各类教育质量监测工作提供技术支持和业务指导;分析处理教育质量监测数据,研制监测报告;开展教育监测理论研究、学术交流、咨询服务和培训。
二、机构设置情况
根据自治区编委《关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕115号)精神,自治区教育技术装备中心更名为自治区教育质量监测中心,为全额拨款的公益一类事业单位。
三、人员构成及编制情况
根据自治区编委《关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕115号)规定,广西壮族自治区教育质量监测中心全额拨款事业编制13名,另核定后勤服务聘用人员控制数1名,现实有在职在编人员 10人(后勤服务聘用人员控制数1名)。退休人员2名。广西壮族自治区教育质量监测中心采取扁平化管理,无内设部门。
第二部分:广西壮族自治区教育质量监测中心2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入408.89万元,总支出408.89万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少1460.29万元,下降78.12%,总支出较上年减少1460.29万元,下降78.12%。收支减少的主要原因是2025年未安排教育督导专项经费(义务教育质量监测项目)预算。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入408.89万元,较上年减少1460.29万元,下降78.12%,下降的主要原因是2025年未安排教育督导专项经费(义务教育质量监测项目)预算。单位收入主要包括:一般公共财政预算拨款、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上年结转结余。其中:
一般公共预算收入388.97万元,较上年减少1465.21万元,下降79.02%,下降的主要原因是2025年未安排教育督导专项经费(义务教育质量监测项目)预算。
政府性基金预算收入0万元,与上年持平。
国有资本经营预算收入0万元,与上年持平。
财政专户管理资金收入0万元,与上年持平。
单位资金收入0万元,与上年持平。
上年结转结余19.92万元,较上年增加4.92万元,增长32.80%,增长的主要原因是安排结转结余资金用于监测相关业务活动。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出408.89万元,较上年减少1460.29万元,下降78.12%,主要原因是2025年未安排教育督导专项经费(义务教育质量监测项目)预算。单位支出主要包括:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
205教育支出类科目支出362.91万元,占本年支出预算88.75%,较上年减少1435.40万元,下降79.82%,下降的主要原因一是根据2025年预算编制要求,离退休费的支出功能分类科目由“205教育支出”调整为“208社会保障和就业支出”。二是2025年未安排教育督导专项经费(义务教育质量监测项目)预算。
208社会保障和就业支出类科目支出26.24万元,占本年支出预算6.42%,较上年减少12.95万元,下降33.04%。下降的主要原因是人员退休,引起事业单位基本养老保险缴费预算和职业年金缴费预算支出减少。
210卫生健康支出类科目支出7.53万元,占本年支出预算1.84%,较上年减少4.55万元,下降37.67%。下降的主要原因是人员退休,引起事业单位基本医疗保险缴费预算支出减少。
221住房保障支出类科目支出12.21万元,占本年支出预算2.99%,较上年减少7.39万元,下降37.70%。下降的主要原因是人员退休,引起事业单位住房公积金缴费预算支出减少。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算267.97万元,占本年支出预算65.54%,较上年减少8.48万元,下降3.07%。其中:
人员经费预算237.63万元,占基本支出预算88.68%,较上年减少8.56万元,下降3.48%。其中:工资福利支出预算226.07万元,占基本支出预算84.36%,较上年减少11.95万元,下降5.02%;对个人和家庭的补助预算11.56万元,占基本支出预算4.31%,较上年增加3.39万元,增长41.55%,主要原因是退休人员增加。
公用经费(商品和服务支出)预算30.34万元,占基本支出预算11.32%,较上年减少0.17万元,下降0.56%,与上年基本持平。
2.项目支出预算。
项目支出预算140.92万元,占本年支出预算34.46%,较上年减少1451.81万元,下降91.15%,下降主要原因是2025年未安排教育督导专项经费(义务教育质量监测项目)预算。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.14万元,与2024年预算持平。具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平。
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(三)公务接待费0.14万元,与上年持平。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位2025年事业单位运行经费预算30.34万元,全部是基本支出预算,同比增加0.07万元,较上年增长0.24%。主要用于保证日常运转发生的基本支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水费、电费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算11.24万元,同比减少1504.92万元,较上年减少99.26%。下降的原因是分散采购预算项目减少。政府集中采购预算11.24万元,占政府采购预算100%,同比减少19.92万元,下降63.93%;分散采购预算0.00万元,同比减少1485.00万元,下降100%,下降的原因是2025年未安排教育督导专项经费(义务教育质量监测项目)预算。
货物采购0.56万元,占政府采购预算4.89%;工程采购0万元,占政府采购预算0%;服务采购10.68万元,占政府采购预算95.02%。
九、国有资产占用情况说明
我单位2024年末资产原值合计1286.63万元,其中:土地、房屋和构筑物1255.73万元,通用设备7.74万元,家具、用具、装具等0.24万元,无形资产0.27万元。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,共6个项目,预算资金140.92万元,绩效目标情况详见报表。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
专项业务费 |
117.76 |
1.广西学生体质健康系统在线数据服务及监测报告研制项目:通过设计问卷调查及研制广西学生体质健康监测报告,达成以数据洞察学生体质健康发展问题的目标,借助大数据分析,精准识别学生体质健康的薄弱环节,解决施策不精准、改善措施缺乏针对性问题,为制定有效的改善策略提供坚实的数据支撑,从而有效提升学生的体质健康水平。2.出版《2023年广西学生体质健康监测报告(高教版、职教版、基教版)》及出版《广西质量监测结果运用区校实践探索荟萃》(暂名),通过全面反映各教育阶段学生的体质健康状况以及监测结果运用实践案例,助力于缩小教育差距,推动教育资源的均衡配置,促进各学段学生体质健康发展,促进优质均衡发展。3.通过开展监测实施、视导、调研、研讨等工作,精准识别教育各薄弱环节,达成为教育督导提供科学依据,促进教育政策的精准施策和持续改进。4.组织专家团队进行数据挖掘分析、数据解读、撰写报告及开展相关研究工作,确保分析的科学性和报告的权威性,支撑监测数据用于教育决策、教学改进。5.资助相关课题研究,保障课题研究顺利进行,推动监测相关理论与实践的发展。 6.印刷监测报告及相关资料,确保数据报告及相关资料的广泛传播与利用,提升对教育质量监测评价的关注度。7.购置办公设备,解决办公设备老化或不足的问题,保障单位日常办公运转,提升工作效率与质量。 |
第三部分:名词解释
一、一般公共预算收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:广西壮族自治区教育质量监测中心2025年预算公开报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
以上各表详见下载附件。
关联文件: