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广西壮族自治区学生资助管理中心2026年单位预算公开说明

2026-03-03 18:50     来源:广西壮族自治区教育厅
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第一部分:广西壮族自治区学生资助管理中心概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分:广西壮族自治区学生资助管理中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西壮族自治区学生资助管理中心2026年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表


第一部分:广西壮族自治区学生资助管理中心概况

一、单位主要职能

落实以国家助学贷款为主要内容的高校资助家庭经济困难学生的政策,推动相关工作;落实以“两免一补”为主要内容的义务教育阶段资助贫困家庭学生政策,落实中等职业学校和其他中小学阶段家庭经济困难学生资助政策,推动相关工作;提出并审核学生资助专项经费使用计划、监督经费使用情况;接受国内外资助贫困家庭学生捐款,并做好捐款的管理和使用工作;承担并完成自治区国家助学贷款协调领导小组和农村义务教育阶段贫困学生“两免一补”工作领导小组交办的工作任务,为资助广西贫困家庭学生提供服务。

二、机构设置情况

按自治区机构编制委员会《关于广西学生贷款管理中心更名的批复》(桂编〔2007〕38号)规定,广西壮族自治区学生资助管理中心为自治区教育厅管理的正处级全额拨款的公益一类事业单位,无内设机构。

三、人员构成及编制情况

根据《自治区党委编办关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编〔2019〕115号)规定,广西壮族自治区学生资助管理中心事业编制5人,实有在职人员4人,国家对事业单位工作人员实行分级分类管理。


第二部分:广西壮族自治区学生资助管理中心2026年单位预算情况说明


一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2026年总收入1306.43万元,总支出1306.43万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),总收入较上年减少50.60万元,下降3.73%,总支出较上年减少50.60万元,下降3.73%,收支下降的主要原因是项目经费减少。总收入包括:一般公共预算拨款、其他收入、上年结转结余。总支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2026年总收入预算1306.43万元,较上年减少50.60万元,下降3.73%。单位收入包括:

一般公共预算拨款收入108.43万元,较上年增加6.40万元,增长6.27%,增长的主要原因是考核晋薪级。

政府性基金预算收入0万元,与上年持平。

国有资本经营预算收入0万元,与上年持平。

财政专户管理的资金收入0万元,与上年持平。

单位资金收入1098万元,较上年减少157万元,下降12.51%,下降的主要原因是助学贷款代理费根据助学贷款发放额的一定比例同步减少。

上年结转结余100万元,较上年增加100万元,增长100%,增长主要原因是当年项目因客观原因无法按原计划实施,还需按有关规定继续使用的结转结余项目资金。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2026年总支出预算1306.43万元,较上年减少50.60万元,下降3.73%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.205教育支出类科目支出1277.69万元,占本年支出预算97.80%,较上年减少52.19万元,下降3.92%。

2.208社会保障和就业支出类科目支出15.89万元,占本年支出预算1.22%,较上年增加0.88万元,增长5.86%。

3.210卫生健康支出类科目支出4.90万元,占本年支出预算0.38%,较上年增加0.27万元,增长5.83%。

4.221住房保障支出类科目支出7.95万元,占本年支出预算0.61%,比上年增加0.44万元,增长5.86%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算108.43万元,占本年支出预算8.30%,较上年增加6.40万元,增长6.27%。其中:

人员经费预算100.05万元,占基本支出预算92.70%,较上年增加5.47万元,增长5.78%。其中:工资福利支出预算96.74万元,占基本支出预算89.22%,较上年增加5.29万元,增长5.78%,增长的主要原因是绩效工资总量增加;对个人和家庭的补助支出预算3.31万元,占基本支出预算3.05%,较上年增加0.18万元,增长5.75%。

公用经费预算8.38万元,占基本支出预算7.73%,较上年增加0.93万元,增长12.48%。

2.项目支出预算。

项目支出预算1198万元,占支出总预算91.70%,比上年减少57万元,下降4.54%,下降的主要原因是信用助学贷款项目支出减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算拨款中安排的“三公”经费预算0.05万元,与上年持平。具体如下:

(一)因公出国(境)经费2026年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行维护费2026年预算安排0万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2026年预算安排0万元,与上年持平;

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元,与上年持平。

(三)公务接待费2026年预算安排0.05万元,与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2026年事业单位相关运行经费财政拨款预算8.38万元,全部是基本支出预算,较上年增加0.93万元,增长12.48%,增长的主要原因是绩效工资总量增加,事业单位相关运行经费则按比例同步增加。事业单位相关运行经费主要用于保证日常运转发生的基本支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、维修(护)费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明。

我单位2026年政府采购预算总金额113.50万元,较上年增加58.50万元,增长106.36%,增长的主要原因是印刷费用增加。其中:政府集中采购预算113.50万元,占政府采购预算100%,较上年增加58.50万元,增长106.36%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购0万元,占政府采购预算0%;工程类采购0万元,占政府采购预算0%;服务类采购113.50万元,占政府采购预算100%。

九、国有资产占用情况说明

本单位2025年末资产原值合计452.60万元,其中:通用设备23.99万元,家具、用具、装具及动植物6.77万元,无形资产421.84万元。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目3个,预算资金1198万元,绩效目标情况详见报表。

(二)重点项目预算绩效目标说明

项目名称

预算数

(单位:万元)

绩效目标

教育专项业务经费

980

全面落实学生资助政策,保障落实高校资助家庭经济困难学生政策、义务教育阶段贫困家庭政策、中等职业学校和其他中小学阶段家庭经济困难学生资助政策以及推动相关工作,按照财务规定,完成项目支出,维持资助中心日常工作运转。


第三部分:名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。  

二、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

八、事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分:广西壮族自治区学生资助管理中心2026年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。


附件:广西壮族自治区学生资助管理中心2026年单位预算公开报表


关联文件: