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第一部分:广西教育研究院概况
一、单位主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制情况
第二部分:广西教育研究院2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
二、单位预算收入总体情况说明
三、单位预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西教育研究院2026年单位预算公开报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分:广西教育研究院概况
一、单位主要职能
负责研究国际、国内各类教育事业先进的发展理论和实践;承担国家和省级重大科研项目,指导全区教育科研,为各级政府及教育行政部门的科学决策提供依据,推动教育决策科学化民主化;协助开展各类教育的教研教改实验,总结完善和推广先进教学经验和实验成果,负责教育综合改革实验区建设;收集整理和发布国内外教育的最新信息,开展与境内外教育科研机构的合作与交流;组织对学科教学的质量评估;根据中小学课程及教学改革需要,研究教育思想、课程与教学理论。研究制订课程实施目标、开发与建设课程资源、组织课程的实施、评价与管理等。承担全区中小学教师的教材教法和课程标准的培训任务;承担广西教育科学规划领导小组办公室的日常管理工作。制定广西教育科学规划课题指南,组织广西教育科学规划课题的申请、评审、立项、过程管理、结题鉴定及成果推广。按照全国教育科学规划领导小组办公室的要求,负责组织全国课题的申报、管理、验收等。管理广西教育学会等学术团体,编辑、出版有关教育教学刊物。
二、机构设置情况
广西教育研究院属于全额拨款的公益一类事业单位,是指导全区教育教学研究工作的职能部门。其前身为广西教育科学研究所,于1981年7月9日经自治区编制委员会批准建立,1983年12月19日正式成立。2016年5月19日经自治区机构编制委员会同意,更名为广西教育研究院,下设办公室、基础教育研究所、职业教育研究所、高等教育研究所、教育人力资源研究所、教学研究与指导中心。
三、人员构成及编制情况
根据《自治区党委编办关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕115号)文件规定,广西教育研究院事业编制56名,实有在职人员44人,退休人员23人。
第二部分:广西教育研究院2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入1731.69万元,总支出1731.69万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增加228.10万元,增长15.17%,总支出较上年增加228.10万元,增长15.17%。收支增长的主要原因一是人员增加,二是教育科学研究专项业务活动等支出增加。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入1731.69万元,较上年增加228.10万元,增长15.17%,主要原因是教育科学研究专项业务活动的预算需求增加。单位收入主要包括:一般公共财政预算拨款、上年结转结余。其中:
一般公共预算收入1729.13万元,较上年增加227.54万元,增长15.15%。增长的主要原因一是人员增加,二是教育科学研究专项业务活动等支出增加。
政府性基金预算收入0万元,与上年持平。
国有资本经营预算收入0万元,与上年持平。
财政专户管理资金收入0万元,与上年持平。
单位资金收入0万元,与上年持平。
上年结转结余2.56万元,较上年增加0.56万元,增长28%,增长的主要原因是根据2026年工作需要,课题研究经费支出的需求增加。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出1731.69万元,较上年增加228.10万元,增长15.17%,主要原因增长的主要原因一是人员增加,二是教育科学研究专项业务活动等支出增加。单位支出主要包括:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
1.205教育支出1409.19万元,占本年支出预算81.38%,较上年增加192.54万元,增长15.83%。增长的主要原因一是人员增加,二是教育科学研究专项业务活动等支出增加。
2.208社会保障和就业支出183.99万元,占本年支出预算10.62%,较上年增加19.46万元,增长11.83%。
3.210卫生健康支出52.83万元,占本年支出预算3.05%,较上年增加6.13万元,增长13.13%。
4.221住房保障支出85.68万元,占本年支出预算4.95%,较上年增加9.96万元,增长13.15%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算1213.13万元,占本年支出预算70.05%,较上年增加131.54万元,增长12.16%。其中:
人员经费预算1110.42万元,占基本支出预算91.53%,较上年增加121.61万元,增长12.30%。其中:工资福利支出预算1040.08万元,占基本支出预算85.74%,较上年增加118.90万元,增长12.91%;对个人和家庭的补助预算70.34万元,占基本支出预算5.80%,较上年增加2.71万元,增长4.01%。增长的主要原因是人员增加,绩效工资总量变动,引起经费变化。
公用经费预算102.71万元,占基本支出预算8.47%,较上年增加9.93万元,增长10.70%。增长的主要原因是人员变动,引起相应公用经费支出增加。
2.项目支出预算。
项目支出预算518.56万元,占本年支出预算29.95%,较上年增加96.56万元,增长22.88%,增长的主要原因是教育专项业务活动和专业认证经费支出增加。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.55万元,与上年持平。具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行维护费2026年预算安排0万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0万元,与上年持平。
公务用车运行维护费2026年预算安排0万元,与上年持平。
(三)公务接待费2026年预算安排0.55万元,与上年持平。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
2026年事业单位运行经费财政拨款预算102.71万元,全部是基本支出预算,较上年增加9.93万元,增长10.70%,增长的主要原因是人员变动,引起相应公用经费支出增加。主要用于保证日常运转发生的基本支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水费、电费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2026年政府采购预算0万元,较上年减少41.22万元,下降100%,减少的原因是采购的需求减少。政府集中采购预算0万元,占政府采购预算0%,较上年减少41.22万元,下降100%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物采购0万元,占政府采购预算0%;工程采购0万元,占政府采购预算0%;服务采购0万元,占政府采购预算0%。
九、国有资产占用情况说明
我单位2025年末资产原值合计1561.42万元,其中:土地、房屋和构筑物1418.35万元,通用设备73.03万元,家具、用具、装具等23.04万元,无形资产47万元。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,共4个项目,预算资金518.56万元,绩效目标情况详见报表。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数 (单位:万元) |
绩效目标 |
|
教育专项业务经费 |
306 |
我院开展教育决策研究、教育科学研究,对自治区各级各类学校的教育教学进行研究与指导,组织开展教育科学研究与教学研究,强化教育科学规划课题管理,以推进基础教育教研提质增效为总体目标。 |
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教师队伍强师惠师项目 |
200 |
通过推动师范类专业认证审核评估工作,促进我区本年度所认证的师范类专业建设在认证中持续进步、不断成熟,以评促建,助力师范类专业高质量发展。 |
第三部分:名词解释
一、一般公共预算收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:广西教育研究院2026年度预算公开报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。
附件:广西教育研究院2026年单位预算公开报表
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