中共广西壮族自治区委员会教育工作委员会2021年预算公开说明
目 录
第一部分:中共广西壮族自治区委员会教育工作委员会概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:中共广西壮族自治区委员会教育工作委员会 2021年预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
二、部门收入预算情况说明
三、部门支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算 “三公”经费情况说明
八、政府性基金预算说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:中共广西壮族自治区委员会教育工作委员会 2021年预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
第一部分:中共广西壮族自治区委员会教育工作委员会概况
一、主要职能
我委是自治区党委的派出机构,与自治区教育厅合署办公,一个机构,两块牌子。
负责指导全区教育系统党的建设、理论宣传、统一战线和高校共青团工作。负责统筹指导全区教育系统党的建设工作。拟订全区教育系统党的建设规划并指导实施。负责指导高等学校干部队伍建设、基层党组织建设。配合有关部门做好高等学校领导班子建设工作,按管理权限选派民办高等学校党组织负责人(政府派驻民办高校督导专员)。指导全区各级各类学校的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。负责指导全区教育系统贯彻落实党的统战工作方针政策。指导全区各级各类学校做好民族宗教工作。
二、机构设置情况
设自治区党委教育工委办公室、自治区党委教育工委组织部、自治区党委教育工委宣传部、自治区党委教育工委统战部。
2021年部门预算编制数为6人。实有行政编制在职人数为6人,退休人员7名。
第二部分:2021年部门预算说明
一、部门收支预算情况说明
2021年收支总预算224.97万元,同比减少19.44万元,下降7.95%。收入全部是一般公共预算拨款;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门收入预算情况说明
2021年收入预算224.97万元,同比减少19.44万元,下降7.95%。其中:
一般公共财政预算拨款224.97万元,同比减少19.44万元,下降7.95%。无政府性资金拨款、无国有资本经营预算拨款、无财政专户管理的资金收入、无上年结转结余。
2021年收入预算总体减少的主要原因是:2021年未安排项目支出,项目经费同比减少。
三、部门支出预算情况说明
2021年支出预算224.97万元,同比减少19.44万元,下降 7.95%。其中:基本支出预算224.97万元,占支出总预算100%,同比增加14.56万元,增长6.92%;无项目支出预算,同比减少34万元,下降100%。2021年支出预算总体减少的原因是:2021年未安排项目支出,项目经费同比减少。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
1.教育支出168.07万元,占支出总预算74.71%,同比减少27.11万元,下降13.89%。下降的主要原因是:2021年未安排工委项目支出。
2.社会保障和就业支出34.32万元,占支出总预算的15.25%,同比增加3.54万元,增长11.50%。其中行政单位离退休支出同比减少1.09万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出同比增加3.09万元,机关事业单位职业年金缴费支出同比增加1.54万元。增长的主要原因是:调整了养老保险等缴费基数。
3.卫生健康支出8.61万元,占支出总预算3.83%,同比增加1.81万元,增长26.62%。增长的主要原因是:调整了医疗保险缴费基数。
4.住房保障支出类13.97万元,占支出总预算6.21%,同比增加2.32万元,增长19.91%。增长的主要原因是:调整了住房公积金保险缴费基数。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算224.97万元,占支出总预算100%,同比增加14.56万元,增长6.92%。其中:
(1)工资福利支出预算185.02万元,占基本支出预算82.24%,同比增加13.55万元,增长7.90%。增长的主要原因是:正常工资晋升和保险缴费基数调整。
(2)商品和服务支出预算26.79万元,占基本支出预算11.91%,同比增加1.25万元,增加4.89%。
(3)对个人和家庭的补助支出预算13.16万元,占基本支出预算5.85%,同比减少0.24万元,下降1.79%。
2.项目支出预算。
项目支出预算0万元,同比减少34万元,下降100%。减少的原因是:2021年未安排项目支出,项目经费同比减少。
四、2021年部门财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算224.97万元。财政拨款收入全部为一般公共预算拨款,财政拨款支出包括:教育支出168.07万元、社会保障和就业支出34.32万元、卫生健康支出8.61万元、住房保障支出类13.97万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般预算拨款支出224.97万元,其中:基本支出224.97万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:
(一)行政运行168.07万元,全部是基本支出预算。主要用于教育工委为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)行政单位离退休6.39万元,全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出、退休人员春节慰问金等补助。
(三)机关事业单位基本养老保险18.62万元,全部是基本支出预算。用于支付行政单位在职职工的单位养老保险费用。
(四)机关事业单位职业年金9.31万元,全部是基本支出预算。用于支付行政单位在职职工的职业年金费用。
(五)行政单位医疗8.61万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
(六)住房公积金13.97万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为行政机关职工计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出224.97万元。其中:
人员经费198.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费26.79万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算 “三公”经费情况说明
(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.4万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.4万元,公务用车费支出预算0万元。
(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.40万元,与上年一致。其中:
1.因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年一致。
2.公务接待费2021年预算0.40万元,与上年一致,主要是安排接待教育部委及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展高校党建和思想政治业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2021年预算0万元,与上年一致。
八、政府性基金预算说明
2021年我单位无此项预算。预算公开08表(政府性基金预算支出表)为空表。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明。
2021年行政运行预算168.07万元,全部是基本支出预算,同比增加6.89万元,增长4.27%。其中:工资福利支出134.51万元、商品和服务支出26.79万元、对个人和家庭的补助支出6.77万元。主要用于教育工委为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。行政运行经费增长的原因是在职人员正常工资晋升以及以其为基数计算的工会、福利、补助等相应增加。
(二)政府采购预算安排情况说明。
我单位2021年部门预算无政府采购。
(三)国有资产的总体情况。
我单位无公务用车,2021年部门预算无国有资产占用相关情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明。
我单位2021年部门预算无项目支出预算,无预算绩效目标相关情况。
第三部分:名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):
指主要用于高校工委为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
十五、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):指主要用于高校工委宣传部为完成指导高校宣传和理论学习工作;负责高校网络文化建设与管理工作;协调高校出版物的监督管理工作;指导高校共青团等工作的支出。
十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):主要用于高校工委按规定提取的改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、离退休干部春节慰问经费及离退休公用支出。
十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):主要用于支付行政在职职工的单位基本养老保险费用。
十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为我单位职工计缴的住房公积金。
第四部分:中共广西壮族自治区委员会教育工作委员会2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
上述报表详见附件
附件:中共广西壮族自治区委员会教育工作委员会2021年预算公开表
关联文件: